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[财务制度]如何管理应收帐款(doc18)
文档描述:如何管理应收帐款 面对日益激烈的市场竞争,安全、有效的管理应收帐款是企业在发展过程中必须具备的条件。本文从四个角度出发,和大家一起讨论在日常销售过程中如何管理应收帐款。 销售、财务的监管 一、 在销售合...
最后更新:2008/09/19

[财务制度]全面的EVA计算手册(doc38)
文档描述:General Concept I. Introduction 1 1. EVA is a management tool that measures true economic profit 1 2. EVA can be integrated in all key processes 1 3.
最后更新:2008/09/19

[财务制度]全国注册资产评估师考试课程(doc43)
文档描述:目 录资产评估总论资产评估基本方法资产评估程序机器设备评估房地产评估资源资产评估无形资产评估企业价值评估资产评估报告资产评估师职业道德国际评估准则资产评估中经济理论基础资产评估总论资产评估及其特点价...
最后更新:2008/09/19

[财务制度]全国消费力指数(2004版)(xls24)
文档描述:全国消费力指数(2004版)(xls24)
最后更新:2008/09/19

[财务制度]清产核资中的相关鉴证业务的风险控制及其案例分析(ppt53)
文档描述:[案例1] 华兴国有企业根据国有资产管理部门的统一安排,拟开展清产核资工作,于是,华兴企业委托今明会计师事务所承办清产核资中审计业务。今明会计师事务所和华兴公司按照年度会计报表审计的业务委托书格式,签订...
最后更新:2008/09/19

[财务制度]企业会计准则大全(多个doc)
文档描述:企业会计准则大全(多个doc)《企业会计准则——非货币性交易》指 南《企业会计准则--会计政策、会计估计变更和会计差错更正》指南《企业会计准则——或有事项》《企业会计准则——借...
最后更新:2008/09/19

[财务制度]企业定价决策问题分析(电子书)
文档描述:企业定价决策问题分析(电子书)
最后更新:2008/09/19

[财务制度]企业财务审计和经济责任审计(doc18)
文档描述:第一节 企业财务审计 一、会计报表审计 二、资产审计 三、负债审计 四、所有者权益审计 五、损益审计 第二节 经济责任审计 一、经济责任审计的概念 二、经济责任审计的作用 三、经济责任审计的种类 四、经济责任审...
最后更新:2008/09/19

[财务制度]齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司财务咨询报告(n个文件)
文档描述:目录 前言:成本及成本控制范围的界定 191 一、成本范围的界定 191 二、成本控制范围的界定 191 第一章 成本控制的一般理论 192 一、成本控制的主体 192 二、成本控制的客体 192 三、成本控制的目标 192 四、成本...
最后更新:2008/09/19

[财务制度]期货市场做市商制度(ppt33)
文档描述:一、做市商和做市商制度 做市商制度,也称庄家制度或造市商制度,是国际成熟市场中较为流行和普遍认同的一种市场交易制度。通俗地说,所谓做市商制度,是指在一定监管体系下,券商持有某...
最后更新:2008/09/19

[财务制度]期货交易原理及应用(ppt144)
文档描述:期货原理 期货功能 交易流程 套期保值交易 资产配置 套利交易 投机交易。。。。。。
最后更新:2008/09/19

[财务制度]平衡积分卡-思想与方法(ppt15)
文档描述:Part 1:起源与概要 Part 2:BSC在绩效测评上的应用 Part 3:小结 关键词: 平衡 计分 卡平衡的概念综合的概念平衡计分卡的思想。。。。。
最后更新:2008/09/19

[财务制度]品牌资产评估的模型与方法(pdf9)
文档描述:品牌资产评估的模型与方法(pdf9)
最后更新:2008/09/19

[财务制度]拟制订的财务制度目录(仅供参考)(doc16)
文档描述:一、财务管理制度 (一)经营计划与预算制度 经营计划与预算制度 公司预算管理制度 零基准预算制度 预算管理办法 (二)资金管理制度 资金控制制度; 资金预算制度。 资金管理规定 资金管理办法 资金使用审批权限...
最后更新:2008/09/19

[财务制度]內部稽核制度(4个doc)
文档描述:一、建立內部稽核制度辦法 本校為強化各項作業之稽核,特訂定本內部稽核辦法,分別就內部稽核人員之設立、內部稽核之適用範圍、稽核目的、稽核人員職責、稽核人員注意事項等規定如下: (一)內部稽核人員之設立及編...
最后更新:2008/09/19

[财务制度]内审记录(多个doc)
文档描述:08环境内审记录5.6管理评审办公室内审记录财务部内审记录电器部内审记录工程部内审记录供应部内审记录计划部内审记录技术质量部内审记录人事部内审记录审核检查表销售部内审记录制造部内审记录装配部内审记录总务...
最后更新:2008/09/19

[财务制度]内部审计简述(ppt19)
文档描述:内部审计,是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。《中国内部审计准则》 内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财...
最后更新:2008/09/19

[财务制度]内部稽核过程实务技巧(ppt22)
文档描述:實務要領—2.個案實施計畫 「××作業」稽核實施計畫 一、稽核目的及工作範圍: (一)稽核目的: (二)工作範圍: 二、稽核項目相關資料之參考: (一)相關法規: (二)相關表冊、資料: (三)...
最后更新:2008/09/19

[财务制度]某信息软件股份有限公司财务制度(doc13)
文档描述:1、制度的目的及使用指南 本制度指明了公司员工办理财务事项时应该遵循的程序和办理的手续,包括财务预算、资金的借支、费用的报销、资产的购置、应该提交的管理报表等事项。公司的所有员工在处理与财务相关的事项...
最后更新:2008/09/19

[财务制度]某林业(集团)股份有限公司财务管理制度(pdf23)
文档描述: 目 录 一、适用范围 二、总则 三、会计工作基础范围 四、公司财务管理机构及职责 五、企业资金筹集、使用管理制度 六、公司货币资金及内部往来帐户、应收帐款管理制度 七、企...
最后更新:2008/09/19




